Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Padrones > Proveedores y Clientes. Aparecerá una grilla con todos los terceros (proveedores y cientes) ya cargados, en la parte superior se muestran los filtros ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Cancelaciones Clientes/Proveedores. Las cancelaciones deberán usarse para cancelar pendientes de comprobantes que no puedan cancelarse desde la ...
1. Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. 2. Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra. Los Comprobantes de compras en el sistema se pueden cargar por 2 vías diferentes dependiendo de que se trate y los ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra. Los saldos iniciales de proveedores se dan de alta mediante un comprobante de compra especial, para ello debemos acceder al ...
Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Compras > Ordenes de Compra. Existen Ordenes de Compra de Insumos y de servicios, siendo mas comunes las de insumos utilizadas especialmente para el control de ...